为全面加强企业内部控制,进一步提高企业内部管理水平, 9月4日,化研院举办内部控制实务培训。化研院及下属子公司全体领导、中干、财务、纪检审计人员共36人参加了培训。
会上,重庆普华会计师事务所注册会计师吴敏为参会人员系统讲解了内部控制的基本理论、组织架构、风险管控等内容。结合化研院实际情况,重点讲了人力资源风险管控、招投标采购制度、存货及盘库风险、资金预算等内容。对企业建立健全内部控制机制进行了案例分析、实务演练,有效提高了各参会人员的内控意识和操作能力。
化研院将以此作为起点,充分利用审计成果,剖析现阶段内部控制存在的问题,逐步建立现代企业制度,防控经营风险,打造一个更好的研究院。